Geld & Recht alle pijlers

Vraag over aangifte omzetbelasting

02-01-2020 15:54 9 berichten
Alle reacties Link kopieren
Ik ben momenteel voor het eerst mijn aangifte omzetbelasting aan het doen (recent begonnen met een onderneming). Hierbij stuit ik echter op een vraag en ik sta al twintig minuten in de wacht bij de belastingdienst om een antwoord erop te krijgen, dus vandaar dat ik het zo probeer.

Het gaat om het volgende:

"Vul deze vraag alleen in als:
- er goederen binnen Nederland aan u zijn geleverd waarbij de btw naar u is verlegd
- u diensten hebt afgenomen waarbij een Nederlandse ondernemer de btw naar u heeft verlegd.

Als de btw naar u is verlegd, moet u als afnemer de btw betalen. De leverancier zet geen btw op de factuur, maar vermeldt in plaats daarvan 'btw verlegd'.

De btw moet u zelf uitrekenen. Dit bedrag kunt u als voorbelasting aftrekken bij vraag 5b. Per saldo betaalt u dan geen btw. Toch moet u vraag 2a en 5b volledig invullen."

Nu heb ik een dag voor een bedrijf gewerkt. Op de factuur staat het btw-bedrag dat verrekend is. Heeft het bedrijf dan de btw naar mij verlegd?
Alle reacties Link kopieren
Heb je zelf facturen gemaakt die passen bij de diensten btw verlegd en staat dit ook zo op de factuur? Misschien even verdiepen in wanneer je btw verlegd bij wel werkzaamheden ed.
De leverancier zet geen btw op de factuur, maar vermeldt in plaats daarvan 'btw verlegd'.


Wat hebben zij jou geleverd?
Jij hebt hen toch wat geleverd? Dienst/werk? Dan zijn ze toch geen leverancier aan jou?

En als zij wel de leverancier zouden zijn dan hebben ze BTW vermeld en niet BTW verlegd, want er staat BTW op als dan niet verrekend en niet BTW verlegd toch?

Dus wat is nu de vraag precies?
anoniem_393625 wijzigde dit bericht op 02-01-2020 15:59
40.69% gewijzigd
Als jij een dag voor een bedrijf hebt gewerkt, heb jij dus diensten geleverd (en niet afgenomen). Je vragen gaan over bedrijven die jou goederen of diensten hebben geleverd. Heb jij goederen of diensten ingekocht voor je bedrijf? Zo nee, dan zijn die vragen niet voor jou van toepassing.
Dat gedeelte van de omzetbelasting gaat over inkomende facturen, niet uitgaande facturen.
Btw naar jou verlegd betekent dat jouw leverancier jou niet factureert met btw, maar in plaats daarvan jij dit moet aangeven en afdragen. Omdat het eigenlijk jouw btw is die je normaal aan de leverancier zou betalen, kun je het toch als voorbelasting aangeven.
Dit komt eigenlijk vooral in de bouw voor, of sommige andere situaties die in de wet genoemd worden.
Heb jij goederen of diensten afgenomen dan?

Verrekend en verlegd is niet hetzelfde.
Dahlia74 schreef:
02-01-2020 16:08
Heb jij goederen of diensten afgenomen dan?

Verrekend en verlegd is niet hetzelfde.
Zoals ik het lees heeft dat bedrijf self billing gedaan. Dat is dan wel weer ingewikkelder en weet ik niet uit mijn hoofd hoe dat ook alweer werkt.
Met self-billing moet je het zien alsof dat jouw factuur aan de opdrachtgever is. Dan staat er bijv. 10.000 als bedrag en 2.100 als btw.
Die btw geef je op bij 1a - levering/diensten belast met hoog tarief.

de btw over je inkomende facturen geef je op bij 5b - voorbelasting.

Dit is een oud topic. Het topic is daarom gesloten.
Maak een nieuw topic aan om verder praten over dit onderwerp.

Terug naar boven